Número do Empenho: 2025010200003 |
Data do Empenho 02/01/2025 |
Tipo: Estimativa |
Modalidade de Licitação: Dispensa |
Número do Processo: 002200000000006 |
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00 |
Número do Contrato |
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
Número do Convênio |
Órgão 02 - PREFEITURA |
Unidade Orçamentária 0022 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSEMG |
Fonte de Recurso: 1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Credor: 45.456.117/0001-12 - AGUAS DO SERTÃO S.A |
Histórico: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA EMPRESA ÁGUAS DO SERTÃO PARA O IPSEMG, AO LONGO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
Valor Empenhado: R$ 781,00 |
Valor Liquidado: R$ 394,26 |
Valor Pago: R$ 394,26 |
Número | Data | Valor |
---|---|---|
2025012400001 | 24/01/2025 | R$ 65,06 |
2025022400006 | 24/02/2025 | R$ 65,06 |
2025032700018 | 27/03/2025 | R$ 65,06 |
2025042830002 | 28/04/2025 | R$ 66,36 |
2025052800007 | 28/05/2025 | R$ 66,36 |
2025063000020 | 30/06/2025 | R$ 66,36 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025012400001 | 2025012900007 | 29/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 12902 | R$ 65,06 |
2025022400006 | 2025022700027 | 27/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 22701 | R$ 65,06 |
2025032700018 | 2025032700048 | 27/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 032702 | R$ 65,06 |
2025042830002 | 2025042800001 | 28/04/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 042802 | R$ 66,36 |
2025052800007 | 2025052900031 | 29/05/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 52.902 | R$ 66,36 |
2025063000020 | 2025063000003 | 30/06/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 063001 | R$ 66,36 |