Número do Empenho: 2025010200002 |
Data do Empenho 02/01/2025 |
Tipo: Estimativa |
Modalidade de Licitação: Dispensa |
Número do Processo: 002200000000005 |
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00 |
Número do Contrato |
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
Número do Convênio |
Órgão 02 - PREFEITURA |
Unidade Orçamentária 0022 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSEMG |
Fonte de Recurso: 1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Credor: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS |
Histórico: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IPSEMG, AO LONGO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. |
Valor Empenhado: R$ 2.000,00 |
Valor Liquidado: R$ 461,84 |
Valor Pago: R$ 461,84 |
Número | Data | Valor |
---|---|---|
2025012300001 | 23/01/2025 | R$ 124,91 |
2025022400001 | 24/02/2025 | R$ 69,17 |
2025032700112 | 27/03/2025 | R$ 59,76 |
2025042802003 | 28/04/2025 | R$ 70,19 |
2025052300013 | 23/05/2025 | R$ 70,83 |
2025062600004 | 26/06/2025 | R$ 66,98 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025012300001 | 2025012900006 | 29/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 12901 | R$ 124,91 |
2025022400001 | 2025022400001 | 24/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 22401 | R$ 69,17 |
2025032700112 | 2025032700062 | 27/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 32.701 | R$ 59,76 |
2025042802003 | 2025042800002 | 28/04/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 42.801 | R$ 70,19 |
2025052300013 | 2025052900030 | 29/05/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 52.903 | R$ 70,83 |
2025062600004 | 2025062600008 | 26/06/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1054-5 | 45.732-9 | 62.601 | R$ 66,98 |