Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200003
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 002200000000006
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0022 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSEMG
Fonte de Recurso: 1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.44.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: 45.456.117/0001-12 - AGUAS DO SERTÃO S.A
Histórico: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA EMPRESA ÁGUAS DO SERTÃO PARA O IPSEMG, AO LONGO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Valor Empenhado: R$ 781,00
Valor Liquidado: R$ 327,90
Valor Pago: R$ 327,90

Liquidações

Número Data Valor
2025012400001 24/01/2025 R$ 65,06
2025022400006 24/02/2025 R$ 65,06
2025032700018 27/03/2025 R$ 65,06
2025042830002 28/04/2025 R$ 66,36
2025052800007 28/05/2025 R$ 66,36

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012400001 2025012900007 29/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 12902 R$ 65,06
2025022400006 2025022700027 27/02/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 22701 R$ 65,06
2025032700018 2025032700048 27/03/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 032702 R$ 65,06
2025042830002 2025042800001 28/04/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 042802 R$ 66,36
2025052800007 2025052900031 29/05/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 52.902 R$ 66,36