Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010200002
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 002200000000005
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0022 - RPPS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ação: 2141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSEMG
Fonte de Recurso: 1.800.2111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
Histórico: EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IPSEMG, AO LONGO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Valor Empenhado: R$ 2.000,00
Valor Liquidado: R$ 394,86
Valor Pago: R$ 394,86

Liquidações

Número Data Valor
2025012300001 23/01/2025 R$ 124,91
2025022400001 24/02/2025 R$ 69,17
2025032700112 27/03/2025 R$ 59,76
2025042802003 28/04/2025 R$ 70,19
2025052300013 23/05/2025 R$ 70,83

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025012300001 2025012900006 29/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 12901 R$ 124,91
2025022400001 2025022400001 24/02/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 22401 R$ 69,17
2025032700112 2025032700062 27/03/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 32.701 R$ 59,76
2025042802003 2025042800002 28/04/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 42.801 R$ 70,19
2025052300013 2025052900030 29/05/2025 00001 - BANCO DO BRASIL 1054-5 45.732-9 52.903 R$ 70,83